Pentru un pfa care nu este inregistrat ca platitor de tva si a facut o factura de prestari sevicii fara tva in italia catre o firma neplatitoare de tva, ce obligatii are?
Valoare ei este mica.
Trebuie sa depuna declaratia la financiar?
Devine platitoare de tva?
Mulutmesc!
pfa din romania trebuia sa se inregistreze in scopuri tva pentru prestari servicii intracomunitare, conform art 153^1 Cod Fiscal si sa declare operatiunea in 390 pana pe 15 a lunii urmatoare.