Un angajat al societatii o are in intretinere pe mama sa si doreste ca aceasta sa fie coasigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate. A obtinut de la la Casa de Sanatate o adeverinta de coasigurat valabila 3 luni. Intrebarea mea este: in declaratia 112 va aparea doar pe perioada de 3 luni? Mai trebuie depuse alte documente la Casa de Sanatate? Sau declaratia 112 este suficienta? Incerc sa sun dar nu raspunde nimeni la Casa de Sanatate.
Multumesc frumos.
Am primit de la un client un bo pe care l-am girat in favoarea unui furnizor. Mi s-a comunicat ca nu au fost bani pt. acoperirea biletului. Ulterior am aflat ca s-a incasat o mica parte din acel bilet, iar eu ar fi trebuit sa intocmesc nota contabila 401 = 411 pe suma respectiva. Acum vreau sa corectez, pt. ca am constatat ca soldurile nu corespund. Problema este ca pe contul 411 al clientului respectiv nu mai avem sold. Daca intocmesc nota contabila de corectie 401 = 411 soldul la furnizor este ok, iar la client este cu minus. Ce document pot sa intocmesc pt. a inchide? Se poate dispozitie de plata? Multumesc.
Inca nu am intocmit nici un bilant de lichidare. In balanta de la 31 dec. am urmatorele solduri:
SC1012 200
SC1061 40
SD117 8.514,98
SD121 3.939,17
SD201 505
SC2801 505
SC401 681,92
SD411 3.59
SC4423 87.03
SD4424 3.566.84
SC4551 15.050
SC5121 4.93
SD531 39.29.
Ma puteti ajuta, va rog, cu inchiderea conturilor pentru balanta de lichidare.
Multumesc.
Buna ziua.
Am urmatoarea intrebare:
Administratorul firmei a achitat cu cardul firmei la o benzinarie din Macedonia. Cum inregistrez bonul de motorina? Ce declaratie trebuie intocmita? Macedonia este in UE? Stiu ca a aderat.
Multumesc frumos.
Buna ziua.
Am urmatoarea intrebare:
O societate care a fost platitoare de impozit pe profit pana la 31.01.2013 a avut sold lucrari in curs la 31.01.2013 de ex. de 1.000 de lei. Inregistrarile contabile au fost:
3021 = 401 1.000
6021=3021 1.000
332 = 712 1.000.
In 15.03.2013 se primesc inapoi in gestiune materialele. Se intocmeste proces verbal de marire stoc si se vand materialele respective.
Notele contabile sunt:
332 = 712 -1.000
3021 = 758.8 1.000
4111 = 707 1.200.
Asadar, impozit pe venit micro 3% se datoreaza la venitul de 1.200 de lei, sau la 2.200 lei?
Multumesc frumos.
Masa a fost servita de mai mult de 2 persoane. Dar cum justific acest lucru?
Buna ziua.
In luna februarie 2013 avem o factura de masa servita in valoare de 190 lei plus tva. Trebuie sa emit o autofactura in 28.02.2013? Care ar fi notele contabile, atat la inregistrarea facturii cat si la autofactura?
Multumesc frumos.
Iar beneficiarul deduce la data platii?
Buna ziua.
Societatile comerciale care au aceeasi asociati sunt considerate persoane afiliate (art. 7 alin. (1) pct. 21) ? Atunci exigibilitatea tva intervine la data facturii si nu la incasare? Ca nu imi este foarte clar. Multumesc frumos.
Buna ziua.
Am urmatoarea problema legata de intocmirea declaratiei 300 la o societate platitoare de tva la incasare: in luna ianuarie 2013 avem mai multe bonuri fiscale de achizitie combustibil, pentru care deducem 50% din valoarea tva. Bonurile sunt achitate cash si cu cardul. Programul de contabilitate le inregistreaza
% = 401
6022
4426. Nu ar trebui sa treaca prin 4428?
Multumesc.