niko 94 a scris:
Scuze Simona,dar cred ca ai gresit la stornare avans, nu trebuia
411=419 -806.45
411=4427 -193.55 ?
Stornarea se face pt ceva inregistrat anterior. Cum se poate face stornarea prezentata de tine, atita timp cit anterior nu a fost o astfel de inregistrare?
Notele pe care le-am prezentat la data de 15.03.2011 sint efectuate pt a reflecta in contabilitate (si in jurnalul de vinzari) intocmirea facturii (nota cu 4111) si stornarea colectarii tva la data incasarii avansului (nota cu plus si minus, pt a nu dubla tva colectat).