avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 787 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit inregistrare impozit forfetar
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

inregistrare impozit forfetar

La trim 1 am calculat si platit un impozit pe profit de 7161.La 30.06.09 ,cumulat de la inceputul anului am impozit pe profit 2373,deci de plata 0.In declaratia 100 am trecut impozit pe profit 0 si impozitul forfetar de 1434(conform CA) si in contab am inregistrat 691=441 1434.Unii sunt de parere ca ar trebui sa fac si inregistrarea 691=441.1 in rosu cu diferenta intre 7161 si 2373 .In acest caz nu mai bate balanta cu fisa platitorului chiar daca se tine evidenta pe analitice a impozitului pe profit si impozitului forfetar.Poate reuseste cineva sa ma lumineze si pe mine ca as vrea sa depun bilantul cat mai repede.Va multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: Cornelia Tulpan , Contabil 17:32, 18 August 2009
katica a scris:

Dar regularizarea nu se face doar la sfarsit de an cu D101?Parerea mea: acum se inregistreaza 691=441 impozit minim si atat iar la 31.12.2009 se va face regularizarea 691=441 in rosu daca va mai fi cazul.


In D101 se face calculul si regularizarea impozitului declarat.
Eu vorbesc de regularizarea din contabilitate.
Sa presupenem ca suntem in 2008, nu avem impozit forfetar, pentru trim 1 am constituit si platit impozit de 20.000 lei. Pe urmatoarele trimestre am iesit per total cu pierdere. Daca dvs nu regularizati impozitul constituit cu minus, afectati rezultatul contabil al firmei cu un impozit nedatorat. Nu este corect. Pe rulajul contului 691 in 2008 trebuie sa aveti doar impozitul contituit si datorat, adica zero.
Revenind la 2009, cu noua problema impozitul forfetar care ne da batai de cap. Daca in Trim 1 2009 avem impozit constituit 30.000 lei, in Trim 2 avem pierdere per total, impozitul deja constituit se storneaza. Se constituie impozit forfetar. Nu se afecteaza rezultatul contabil al firmei cu un impozit nedatorat.





Am dat telefon la finante la asistenta contribuabili si raspunsul a fost urmatorul:in contabilitate se inregistreaza numai impozitul forfetar in cazul prezentat mai sus,regularizarea facandu-se l la sfarsit de an.
JENIFER a scris:

Am dat telefon la finante la asistenta contribuabili si raspunsul a fost urmatorul:in contabilitate se inregistreaza numai impozitul forfetar in cazul prezentat mai sus, regularizarea facandu-se l la sfarsit de an.


Sunt de acord total cu ce vi s-a raspuns de la asistenta contribuabili, in raspunsurile mele am spus acelasi lucru.
Regularizarea impozitului calculat cu cel forfetar se face la sfarsit de an si in contabilitate cat si in declaratii.
Eu vorbeam doar de regularizarea impozitului calculat in timpul anului in contabilitate care este independenta de calculul, constituirea si declararea impozitul forfetar.
Contabilitatea si fiscalitatea sunt doua domenii diferite cu reguli si legislatie diferite.





Cu scuzele de rigoare poate nu am reusit sa ma fac inteleasa.Cei de la asistenta contribuabili mi-au zis ca acum la 30.06.2009 singura inregistrare care se face in contabilitatea este 691=441 cu impozitul forfetar declarat,fara a se face si inregistrarea 691=441 cu diferenta de recuperat.
JENIFER a scris:

Cu scuzele de rigoare poate nu am reusit sa ma fac inteleasa.Cei de la asistenta contribuabili mi-au zis ca acum la 30.06.2009 singura inregistrare care se face in contabilitatea este 691=441 cu impozitul forfetar declarat,fara a se face si inregistrarea 691=441 cu diferenta de recuperat.


Cei de la asitenta contribuabili sunt abilitati sa dea raspunsuri despre fiscalitate.
Foarte multi nu au facut contabilitate in viata lor si nu-i invinuiesc pentru asta, este o alta meserie.

Alte discuții în legătură

Inregistrare contabila impozit forfetar Doina B Doina B Stiu ca de 3 luni se tot discuta despre impozitul forfetar, dar va rog mult sa-mi confirmati daca am inregistrat corect. Am urmatoarele date: Impozit trim ... (vezi toată discuția)
Regularizare impozit vioviod vioviod impozitul pe profit s-a calculat gresit la trimestrul 2 si implicit s-a platit mai putin. La declaratia 101/an fiscal 1 reiese ca impozitul calculat este mai ... (vezi toată discuția)
Impozit de recuperat expro expro daca am conf decl.101 impozit platit in plus in 2009, in 2010 platesc mai putin cu diferenta? (vezi toată discuția)