Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Suntem o societate de productie de casute de vacanta din lemn , platitoare de TVA, marfurile produse le livram in Italia unei firme platitoare TVA . Intrebarile mele sunt :
- in decontul 300 la ce rubrica se inscrie valoarea livrarilor;?
- trebuie sa depun declaratia 390?
- cine este obligat la plata TVA?
Va multumesc !
Nu am pretentia ca am dreptate in totalitate, dar cf art pe care l-am mentionat locul livrarii, in cazul in care furnizorul face montajul este acolo unde se face montajul.
Eu zic ca ar trebui sa va inregistrati ca pltitor in IT si sa facturati cu tva (cota din IT) si sa platiti acolo tva.
De vazut si prevederile referitoare la non transfer si la sediul permanent.
Cunosc cazul invers, in care un furnizor din comunitate s-a inreg ca platitor de tva pt livrari de utilaje care necesita montaj in RO.
Factura tva
adrianabresug
va rog sa imi spuneti daca facturam produs finit catre o firma care are sediul in romania inregistrata in scopuri de tva in romania dar cu punct de lucru in ... (vezi toată discuția)