Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Va rog sa-mi spuneti cu ce data emit autofactura pt. depasirea chelt de protocol aferente lui 2010, care este nota contabila si in ce jurnal o contabilizez?
Multumesc!
In legatura cu cele doua perioade fiscale, eu cred ca este la latitudinea fiecarui contabil cum vrea sa faca: ori face doua autofacturi aferente celor doua perioade fiscale ori una singura si insumeaza sumele si taxele aferene. Daca face doua autofacturi, sumele se pot urmari mai bine, dar nu cred ca insumarea lor ar fi o problema.
Oricum cred ca autofactura sau autofacturile se fac cu data depunerii declaratiei 101. Nu cred ca autofactura are vreo legatura cu data depunerii bilantului pentru ca sumele rezultra din calculele facute pt D101.
Prin asumarea acestora... adica isi asuma raspunderea ca daca nu sunt ok normele...nu ne scot din criza si nu vom trai mai bine...isi da demisia guvernul.
Parlamentul nu e vinovat daca nu o vom duce mai bine.... Sa se duca acasa parlamentarii care se pricep la legislatie ... Acum Guvernul stie ce legi trebuie pt. tara asta.
Pana acum nu a gresit cu nimic Guvernul.... si de aia e inca in functie... altfel isi dadea demisia, asa cum au promis prin Asumare.:pleasantry:
am inteles bine? Daca am tva in val de 3398 lei inseamna ca baza impozabila va fi 14159 lei, tva 3398 lei si valoarea totala a autofacturii va fi de 17557 lei?
pt tva de 3398 lei voi face 4428=4427?
Multumesc!
Vedeti care sunt cheltuielile peste plafon. La suma rezultata se aplica TVA, in functie de cota TVA care s-a dedus la inregistrarea initiala a cheltuielilor. Daca e TVA 24% dedus...se aplica la autofactura tot 24%. Daca e TVA 0%, nu se aplica TVA. Daca e alta cota TVA se aplica aceea. Astfel, la total baza de impozitare, va fi totalul chelt. peste plafon, iar la total TVA, va fi suma TVA-ului scos din deducere. Faceti totalul facturii, dar inregistrati numai TVAul in nota contabila.